监督索引号53010000335700301000
昆明市博物馆2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、 国有资产使用情况表
十三、 项目支出绩效自评表
十四、 项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
昆明市博物馆是公益一类财政全额拨款事业单位,2021年3月由市委机构编制委员会同意加挂昆明市文物保护和考古研究中心牌子。主要职责是:1、贯彻落实党的文物工作方针政策,在市委、市政府的领导下开展全市文物保护利用重要项目策划、重点课题、重要政策研究和规划编制。2、统筹指导全市不可移动文物工作,组织开展历史文化资源调查,配合市文物局开展文物执法巡查、抽查。3、指导、管理全市辖区范围内的考古调查、勘探和发掘工作。4、指导、管理全市不可移动文物、可移动文物的数据库建设和信息收集整理等运营维护工作。5、负责申报备案博物馆的技术性审查和专家评审,博物馆展览策划、展览大纲编写、展览设计、展览布置等工作。6、推进博物馆公共文化服务体系建设,做好博物馆志愿者管理,开展公益社教工作。7、负责科研项目申报立项,完成相关文物藏品保修复工作,探索文物保护中的新方法和新技术。8、与公安、消防部门联动,承担博物馆重大活动的全保卫工作。9、完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、 单位基本情况
(一)机构设置情况
昆明市博物馆共设置设10个内设机构。具体是:办公室、研究部、文物保护部、考古与社会文物部、展览部、公共服务部、信息部、典藏部、科技保护部、保卫部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为昆明市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员56人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人(离休0人,退休20人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、 重点工作概述
2024年度,昆明市博物馆秉持“传承文明,启迪智慧,服务社会”的宗旨,不断创新与发展,在展览策划、文物保护、教育普及、数字化建设、观众服务、科研出版及社区文化融合等多个方面取得了显著成效,为公众提供了更加丰富多元的文化体验,促进了文化的传播与交流,共接待观众706853人,其中未成年100862人、外国观众2312人,并在2024年由中国博物馆协会授予“国家一级博物馆”的称号。本年主要工作如下:
(一) 以党建工作为龙头,加强博物馆党组织建设。
1、 坚决贯彻执行党建工作责任制,严格执行党建主体责任,制定并实施了一系列针对性强的工作措施,并多次就党建工作进行专题研究和部署。党支部书记率先垂范,深入学习党的理论知识,为全体职工讲授党课,并积极参与上级组织的专题学习,持续提升政治素养。同时,对全面从严治党主体责任的落实情况及党支部作风建设进行了严格的监督检查。2、在基层组织建设的完善上,依照规范化管理的要求,对党小组进行了调整,党员队伍得到进一步壮大。严格按照规定时限和质量标准,开展了“三会一课”、主题党日活动等基层党建工作,并与上级机关党委紧密配合,共同推进党员培训工作,巩固并提升了“春城先锋示范党支部”的创建成效,加强了党内关怀,实施了“链式”组织生活和结对共建工作,强化了党员自学管理。切实抓好党纪学习教育,成立了专项工作小组,围绕核心主题深入学习,注重将学习成果转化为实际行动,举办了警示教育会议、集体廉政谈话和读书分享会等活动,并对党纪学习教育进行了全面的复盘总结。3、在党建赋能方面,增强了责任意识,促进了党建工作与业务工作的深度融合,助力宣教工作和扶贫工作,有效推进了乡村振兴战略。坚持“公开、公平、民主”的原则,积极推进党务政务公开,严格执行各项制度,确保所有工作流程的公开透明。
(二) 以强化业务为主线,进一步提升博物馆服务水平
在展览策划与创新方面,我们精心策划了一系列主题鲜明、内容丰富的展览活动,例如“照见云南府”、“你好!昆明记忆!”等,通过创新的展示方式和互动体验,使观众得以领略历史与现代交融的魅力。此外,我们还与多家博物馆及学术机构携手合作,成功举办了包括“唐音铿锵”、“扇韵遗香”、“空中飞虎”以及“不能被遗忘的卫国者”等具有影响的对外交流展览,以及在昆明广福爱琴海购物中心举办的“延伸的遗产:云上米轨‘滇越铁路’”展览。在展览交流和学术研究方面,博物馆也积极进行国际交流与合作,多次接待外国代表团,宣传中国历史,促进了中外文化的相互理解和友谊。
在文物保护与修复方面,强化制度化、规范化及专业化管理架构,制定并完善了多项内部管理制度。成功实施了馆藏书画(第一阶段)及贝叶经等文物的保护与修复项目,并顺利通过了项目验收。编制并提交了多个文物保护修复项目计划书,涵盖青铜器、书画(第二阶段)及金属文物等,向省文物局博物馆处申报,以争取近三年的入库储备项目资金。确保了馆藏文物保存环境的监测与调控,完成了环境监测评估报告,并开展了文物库房及馆藏文物的常规巡查与日常养护工作,确保巡查记录完整、程序规范、处理措施得当,藏品养护档案完备。此外,还与多家博物馆及文物保护中心展开了文物保护的对外交流与合作。
在推动教育普及方面,昆明市博物馆通过实施“小小讲解员”、“志愿者服务”以及“流动博物馆巡展”等项目,普及了历史文化知识,增强了公众特别是青少年的文化自信。2024年,流动博物馆巡展活动深入多个社区和学校,影响人数达到18923人。同时,博物馆与上级机关紧密协作,开展了讲解培训,举办了科普讲解员大赛,并与科技公司合作,更新了自助导览设备,丰富了讲解手段。此外,博物馆还组织了超过500次的志愿服务活动。通过馆内的固定展览和外出巡展,博物馆共参与、组织、协调了16场社教研学活动和直播,通过线上线下多渠道宣传,吸引了大量关注。更新网站信息,维护新媒体平台,发布内容,收集信息,并与媒体合作,推广科普宣传和研学活动,拓宽了教育宣传的渠道,提高了博物馆的知名度和影响力。《昆明文博通讯》的编辑工作也得到了加强,撰写的稿件在各级媒体上发表,进一步推广了博物馆文化。
在文物的保护与考古调查研究领域,昆明市博物馆遵循市四普办的工作部署,与上级部门紧密协作,有序推动昆明市第四次全国文物普查工作,负责组织培训、数据统计及实地调查核实文物状况等任务。利用春节、五一劳动节、暑期、汛期、国庆节等关键时期,协同市文物局对昆明市各区县的文物保护点进行安全巡查,并检查文物保护修缮工程,涵盖勘察设计方案的评审、工程验收以及项目中期检查。同时,参与昆明市文物考古调查、资料整理及项目验收工作。此外,昆明市博物馆还与多家大学和研究机构展开合作,拓展了文物保护与研究的视野。
截至12月31日,截止2024年12月31日,昆明市博物馆馆藏文物总号数12626件套,实际数量35878件。昆明市博物馆珍贵文物730件套(其中一级文物36件套,二级文物60件套,三级文物634件套)。新增文物藏品 16件套,新增实际数量51件。羊甫头出土器物整理完毕并移交,入藏非文物收藏机构移交的藏品。库房管理严格,确保环境整洁与安全。文物利用方面,多件藏品被用于展览和研究。
在学术研究方面,博物馆科研团队在文物保护、历史研究、艺术评论等领域取得显著成果,发表多篇论文和专著,提升了博物馆的学术影响力。联合多个单位和专家申报了“城市旅游规划中的红色资源整合研究”项目,并参与了“博物馆在文化强省建设中的作用与实践研究”选题推荐。完成了《云南陆军讲武堂师生中的少数民族将领》课题研究,填补了研究空白,并通过专家验收。此外,还完成了2024年云南省哲学社会科学规划冷门绝学研究专项申报,并与西南林业大学合作申报了“构筑中华民族共有精神家园的博物馆大思政课路径研究”课题等。
过去一年,昆明市博物馆在各个方面取得了显著成绩,同时加强了内部控制管理,规范了财务流程,提高了资金使用效率。完成了6项政府采购项目,消防安全工作得到加强。保障了博物馆各项工作安全有序的运行。未来,我们将继续秉承初心,不断创新,努力将博物馆打造成为文化传承的重要阵地、学术研究的交流平台、教育普及的生动课堂和社区文化建设的重要力量。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
昆明市博物馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出,附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市博物馆2024年度收入合计1664.54万元。其中:财政拨款收入1654.54万元,占总收入的99.40%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入10.00万元,占总收入的0.60%。
与上年相比,收入合计减少529.36万元,下降24.13%。其中:财政拨款收入减少539.36万元,下降24.58%;上级补助收入减少0.00元,下降0%;事业收入减少0.00元,下降0%;经营收入减少0.00元,下降0%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0%;其他收入增加10.00万元,增长100%。主要原因是基本支出与上年相比增加21.49万元,增幅1.86 %。人员实际新增3人人员经费增加14.17万元,公用经费增加7.32万元。24年人员增加幅度比经费增加幅度大是因为24年追加人员的经费部分纳入25年预算补发;项目支出减少551.08万元,减少53.04%。是因为24年本单位23年申请的国家文保项目资金没有结项,24年未申请新的国家文保项目资金。同时,其他收入增加10万元;24年申请的市级文保项目资金100万元,实际下达30万元。
二、 支出决算情况说明
昆明市博物馆2024年度支出合计1664.31万元。其中:基本支出1176.42万元,占总支出的70.69%;项目支出487.89元,占总支出的29.31%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少529.59万元,下降24.14%。其中:基本支出减少21.49万元,下降1.86%;项目支出减少551.08万元,下降53.04%;上缴上级支出减少0.00元,下降0%;经营支减少0.00元,下降0%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0%。主要原因是基本支出与上年相比增加21.49万元,增幅1.86%。是因为24年人员新增3人的人员经费增加21.49万元,还有部分追加经费纳入25年预算发放,公用经费按人员比例测算增加7.32万元。
项目支出减少551.08万元,减少53.04%。主要是本单位23年申请的国家文保项目资金没有结项,24年未申请新的国家文保项目资金。同时,24年申请的市级文保项目资金100万元,实际下达30万元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明市博物馆机构正常运转的日常支出1176.42万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1099.23万元,占基本支出的93.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备维修等公用经费77.19万元,占基本支出的6.56%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障昆明市博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出487.89万元。其中: 基本建设类项目支出0.00元。
文化和旅游管理事务支出5.8万元,主要用于完成昆明市“云南故事大家讲”视频内容拍摄,包括故事文本创作修改、视频拍摄、后期剪辑制作等相关工作。
文物保护支出99.15万元,主要用于2024年省级市级文物保护单位专项工作,完成全市省级市级文保单位的修缮方案评审、专家咨询、中期检查、初验、终验等,配合市文物局开展文物巡查、抽查及日常检查20次以上,保障文物保护工作正常运行;完成昆明市第四次文物普查工作,组织昆明市第四次全国普查2024年度培训班(4个片区)、开展四普宣传报道工作16次以上,与昆明市都市时报签订拍摄《打开昆明的时间之门——昆明市第四次全国文物普查宣传片》、各“四普”工作组前往对应各县(市)区进行四普工作指导,填报文物基础信息,开展测量、绘图、标本采集、拍照等,认真做好文物数据和相关资料的采集和登记工作。
博物馆事业支出382.94万元,主要用于昆明市博物馆、飞虎楼纪念馆两个场馆的免费开放运维保障、场馆展陈提升改造等工作项目。其中:市级免费开放资金200.09万元;省级配套免费开放资金8万元;省级免费开放补助资金159.87万元。三个项目保障了昆明市博物馆、飞虎队纪念馆全年免费开放318天,开展临时展览39个,长期展览4个,固定展览7个,对外交流展8个。全年参观人次达70.68万人次。保证了20000平方米展厅和办公区、公共区域的水电支出,日常开馆基本服务设施的维护维修和管理。昆明市博物馆新型公共文化空间项目经费14.98万元,用于提升改造高品质公共文化服务空间。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1654.54万元,占本年支出合计的99.41%。与上年相比减少539.36万元,下降24.58%,完成年初预算的117.67%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出1306.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.95%,完成年初预算的127.28%。主要用于完成博物馆免费开放运营,文物保护与利用,文化和旅游宣传等工作。造成预决算差异的主要原因是上级补助项目资金:中央补助国家文保项目资金60.14万元;省级补助免费开放资金168万元、中央补助地方文化服务体系建设专项资金14.98万元,省级旅游管理资金5.8万元,非财政拨款项目资金9.77万元未纳入市本级预算。本年市级资金补助文物保护资金追加30万元未纳入年初预算。基本支出预算结余31.45万元。
8. 社会保障和就业(类)支出159.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%,完成年初预算的93.86%。主要用于事业单位离退休生活补助;单位承担缴纳在职职工养老保险及职业年金。造成预决算差异的主要原因是职业年金年初预算2人,按照新的退休政策执行,24年仅退休1人。
9. 卫生健康(类)支出97.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%,完成年初预算的89.14%。主要用于单位承担职工医疗保险费用缴纳。造成预决算差异的主要原因是预算的事业单位医疗保险定额偏高。
10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障(类)支出91.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%,完成年初预算的90.90%。主要用于单位承担在职职工住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是年初预算的人均住房公积金比例偏高。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元,决算为0.64万元,完成年初预算的30.09%;支出决算较上年减少1.36万元,下降67.97%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元,决算为0.64万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的30.09%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少1.36万元,下降67.97%;公务接待费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的30.09%,支出决算较上年减少1.36万元,下降67.97%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车运行维护费支出年初预算为21240.00元,决算为6390.71元,完成年初预算的30.09%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的公务用车运行维护费是定额预算,实际大于支出需求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少1.36万元,下降67.97%;公务接待费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较减少0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照财政和审计要求,2024年加强公车使用管理工作,2024年车辆维修费减少。2023年底加油卡充值1万元,实际在24年使用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于文物保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市博物馆2024年机关运行经费支出0.00元,比上年减少0.00元,下降0%(昆明市博物馆非行政机关单位,无机关运行费用)。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末,昆明市博物馆资产总额3261.95万元,其中,流动资产6.10万元,固定资产1008.83万元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产2033.98万元(具体内容详见附表12)。与上年相比,本年资产总额减少153.77万元,其中固定资产增加109.04万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额260.90万元,其中:政府采购货物支出10.46万元;政府采购工程支出47.62万元;政府采购服务支出202.82万元。授予中小企业合同金额260.69万元,其中:授予小微企业合同金额260.69万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表13。
五、 其他重要事项情况说明
昆明市博物馆无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000335700301111
昆明市博物馆2024年度部门决算表20251018021516226